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暂估的管理费用分录怎样做

84784988| 提问时间:2019 07/13 13:38
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:管理费用 不含可抵扣进项税额 贷:应付账款——暂估应付账款
2019 07/13 13:38
84784988
2019 07/13 13:41
借:管理费用-暂估 贷:其他应付款-法人 这样可以吗
84784988
2019 07/13 13:43
是小规模
bamboo老师
2019 07/13 13:43
是法人已经支付了费用?
84784988
2019 07/13 13:44
是的
bamboo老师
2019 07/13 13:46
那可以这样写分录
84784988
2019 07/13 13:47
票还没有到,有影响吗
bamboo老师
2019 07/13 13:50
费用如果已经发生 没有收到发票 可以先这样暂估入账
84784988
2019 07/13 13:52
管理费用下面还要写出什么什么费吗
bamboo老师
2019 07/13 13:53
管理费用下面应该写二级科目
84784988
2019 07/13 13:55
二级科目就是成了支付费用?
bamboo老师
2019 07/13 13:58
请问您支付的什么费用
84784988
2019 07/13 14:00
老师 我用的暂估哦,可以写费用吗
bamboo老师
2019 07/13 14:00
我的意思是 最好写上您暂估的什么费用 比如水电费 服务费之类的
84784988
2019 07/13 14:05
嗯嗯,那下个月怎么去冲
bamboo老师
2019 07/13 14:06
借:管理费用 借方蓝字 借;管理费用——暂估 借方红字
84784988
2019 07/13 14:16
老师,是不是购进来的固定资产都要折旧?
bamboo老师
2019 07/13 14:18
如果计入了固定资产科目 是都要折旧
84784988
2019 07/13 14:20
折旧按什么算的
bamboo老师
2019 07/13 14:23
月折旧额=(固定资产原值-预计净残值)/预计使用年限/12
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