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对方给我开了发票,没有给对方付款如何做账务处理
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速问速答你好!
比如采购材料发票
借:原材料
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:应付账款
2019 07/14 10:32
蒋飞老师
2019 07/14 10:32
然后做分录
借:应付账款
贷:营业外收入
84785028
2019 07/14 10:33
给工人买保险
84785028
2019 07/14 10:34
对方发票给我我没有付款
蒋飞老师
2019 07/14 10:41
借:管理费用-保险费
贷:营业外收入
84785028
2019 07/14 11:46
保险费我要做待摊费用处理了
84785028
2019 07/14 11:46
怎么营业外收入?
84785028
2019 07/14 11:48
我付保险公司29000元还欠3000元他给我开了32000元发票,我如何作品账务处理?
蒋飞老师
2019 07/14 11:57
借:管理费用-保险费32000
贷:银行存款29000
应付账款3000
蒋飞老师
2019 07/14 11:58
可以直接记入管理费用的
84785028
2019 07/14 11:58
怎么摊销?
84785028
2019 07/14 12:01
借:预付账款32000
贷:应付账款3000
银行存款29000
84785028
2019 07/14 12:01
这样可以吗?
84785028
2019 07/14 12:02
因为跨年了
蒋飞老师
2019 07/14 12:12
你好!
可以的
蒋飞老师
2019 07/14 12:13
跨年了,做调整分录:
借:以前年度损益调整
贷:预付账款(待摊费用)