问题已解决

老师,我想问一些,公司做外账,他有银行流水,也有一些原始票据,但有个别银行流水与原始票据对不上,我应该按什么做账呢?做账不是需要银行存款期初余额对上账上的,期末余额也需要与账上的银行存款余额相等。

84784987| 提问时间:2019 07/14 18:18
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玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
涉及银行的要和银行流水对上的
2019 07/14 18:23
84784987
2019 07/14 18:34
那我是完全按照流水做账;还是按票据做账;还是银行流水最后余额与银行存款对着,其余的按照原始票据做账
玲老师
2019 07/14 18:39
不同的业务附件是不一样的 涉及银行的要和银行的流水对上 不涉及的就按其他原始凭证做
84784987
2019 07/14 19:28
好的,老师
84784987
2019 07/14 19:34
老师,还有一个问题要请教你。 我是刚到这个公司上班, 我们公司是医疗器械经营公司,听他们说像这种医疗器械公司分生产,经营公司。生产公司不能经营,经营公司不能生产!现在我们是经营公司,他们开票如果是自己公司经营范围之内的是自己公司开票,如果自己公司经营范围之内没有,就找别的类似医疗器械经营公司,让人家开票,好像跟人家签的有合同!我们公司给人家票点,像这种开票情况可以吗?
玲老师
2019 07/14 19:47
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