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老师你好,在申报增值税时税额和做账的相差0.01,这个怎么处理,申报时这个税额是自动出来的改不了

84785014| 提问时间:2019 07/15 10:59
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maize老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
你做账的时候把这个差额转营业外收入或者是营业外支出或者是忽略不管也可以
2019 07/15 11:17
84785014
2019 07/15 11:24
老师你好,增值税申报表上比实际做账多2分钱,刚好一个季度多一分,计入营业外收入?做在6月账里还是7月的账里比较合适,因为我的财务报表已经申报了,如果在6月做的话,财报要重新申报
maize老师
2019 07/15 11:43
这个没事,你7月做也可以,年底做也可以,你忽略不计也可以,不做也行。四舍五入原因
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