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请问老师,销售使用过的固定资产,缴纳增值税,增值税时,填哪张表?

84785029| 提问时间:2019 07/15 12:58
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文老师
金牌答疑老师
职称:中级职称
您好,您是什么纳税人,之前有没有抵扣过增值税
2019 07/15 12:59
84785029
2019 07/15 12:59
一般纳税人
84785029
2019 07/15 12:59
已经抵扣过
文老师
2019 07/15 13:01
已经抵扣过,那开票应该是开13% 的吧,那就填在对应的税率里面
84785029
2019 07/15 13:04
这样的话,累计销售收入和销项税就不一样了,因为销售固定资产是入固定资产清理
84785029
2019 07/15 13:04
附表一
84785029
2019 07/15 13:08
之前累计销售收入跟利润表的收入一致,附表一累计收入和销项税是匹配的,现在销售使用过的固定资产,交增值税,您说按照13%填写附表一,那我对应的不含税销售收入怎么填?
84785029
2019 07/15 13:18
如果附表一我按照开票汇总的不含税销售收入填写,利润表的累计主营业务收入跟附表一的累计不含税收入不一致,差额就是固定资产清理
文老师
2019 07/15 20:05
那是可以的,这是正常的
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