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老师,我们是一般纳税人,购买税盘480,销项税额20.35,没有其他进项,请问我抵扣的时候怎么做账呢

84784950| 提问时间:2019 07/15 13:55
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!这个建议你不要抵扣了。 如果你要抵减,借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用等 20.35 然后剩余的金额留底
2019 07/15 13:57
84784950
2019 07/15 14:03
我结转销项的时候是借应交增值税销项税20.35,贷应交增值税转出未交增值税20.35,借应交增值税转出未交增值税20.35,贷应交税费未交增值税20.35,在未交增值税这里是有余额的,那么抵扣480的税盘费怎么做分录
宋生老师
2019 07/15 14:08
你好!上面的分录就是抵减的分录。 借应交税费-应交增值税-减免税额 贷管理费用等 20.35 但是看你这个,建议你借应交税费未交增值税20.35 贷营业外收入-税收减免。
84784950
2019 07/15 14:16
好的。谢谢老师
宋生老师
2019 07/15 14:21
你好!不用客气的了。
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