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收到退回的预付款应怎么做分录呢?
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速问速答你好。如果退回银行— 借:银行存款 贷:预付账款 如果退现金— 借:现金 贷:预付账款
2019 07/15 14:56
84785006
2019 07/15 14:59
退回预付款后,全款支付工程款怎么做分录呢
小洪老师
2019 07/15 15:01
你好,支付工程款,借预付账款,贷银行存款-工程款
84785006
2019 07/15 15:02
收到发票的情况下呢?发票为普票
小洪老师
2019 07/15 15:05
你好,收到发票也是一样的
84785006
2019 07/15 15:07
收到发票的分录不是应该贷预付?
小洪老师
2019 07/15 15:08
你不是预付出去的嘛,如果直接是银行存款,借在建工程,贷,银行存款,发票支付是这样的
84785006
2019 07/15 15:12
先预付然后因对方开票资料与实际支付对象不同。所以对方退回预付款。我司见票支付所有款项
小洪老师
2019 07/15 15:14
你好那这样的话借在建工程,贷预付账款
84785006
2019 07/15 15:24
我们是请师傅来做铁板房加固修缮也是计入在建工程?
84785006
2019 07/15 15:26
这样就成负数了
小洪老师
2019 07/15 15:29
你好你这个是有什么疑问吗,这个是标准的我会计分录啊
84785006
2019 07/15 15:33
但预付账款就成负数了啊
小洪老师
2019 07/15 15:44
这个没什么影响的啊。预付可以有负数
84785006
2019 07/15 15:46
银行会不平啊
小洪老师
2019 07/15 15:53
这些会计分录是没有任何问题账务处理也是没有问题,我不知道你说的不平是要做什么
84785006
2019 07/15 15:55
因为是用银行转账支付的啊
84785006
2019 07/15 15:55
贷方直接挂预付款,银行不会平的
小洪老师
2019 07/15 15:56
你这钱是直接支付了吗,换个科目来处理
84785006
2019 07/15 16:19
是直接支付的
小洪老师
2019 07/15 16:25
那可以直接贷银行了,不用预付了