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总公司拨款至分公司怎么做会计分录和合并报表呢?分公司没有收入,都是总公司拨款进行日常开销花费。
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速问速答您好,分公司挂总公司往来。设置相同的科目。这样导出来的时候直接合并抵消
2019 07/15 15:09
84784988
2019 07/15 15:38
您好,总、分公司之间只是内部转账,总公司给分公司打款我们做的会计分录是:
分公司会计分录
借:银行存款
贷:其他应收款-周转资金-总公司
总公司会计分录
借:其他应付款-周转资金-分公司
贷:银行存款
后面应该怎么做抵消分录呢?因为不知道怎么做分录导致总公司盈利很高而分公司亏损很多,还是说不需要做分录,直接编制底稿后做合并报表
小黎老师
2019 07/15 15:50
您好,抵消分录只有总公司需要做,分公司不需要做
84784988
2019 07/15 16:05
请问抵消分录怎么做呢?分公司财务报表一直在亏损这样是可以的嘛?
小黎老师
2019 07/15 16:15
你好,这样是可以的,没有收入的分公司没关系,主要以总公司为主。比如挂的往来,总公司也挂的分公司往来,这两个合并在一起就没了
84784988
2019 07/15 20:29
请问您合并在一起的意思是分录合并还是报表合并呢?如果是分居合并借贷分录应该怎么做呢?如果是报表合并又是怎么做呢?
小黎老师
2019 07/15 21:39
你好,借其他应付款,总公司,贷其他应收款分公司,然后报表合并处理
84784988
2019 07/16 09:11
请问分公司和总公司都挂往来以后怎么冲平呢?报表合并之前是不是需要做底稿呢?
小黎老师
2019 07/16 09:16
你好,冲平的分录在上面给你了,报表合并要做底稿的
84784988
2019 07/16 10:44
我在拨款至分公司的时候
分公司分录
借:银行存款
贷:其他应收款-周转资金-总公司
总公司分录
借:其他应付款-周转资金-分公司
贷:银行存款
请问月末结束的时候冲平的分录是以下这样做的嘛?
分公司月末冲平分录
借:其他应付款-周转资金-总公司
贷:其他应收款-周转资金-总公司
总公司月末冲平分录
借:其他应收款-周转资金-分公司
贷:其他应付款-周转资金-分公司
小黎老师
2019 07/16 11:16
合并只有总公司需要做
总公司月末冲平分录
借:其他应收款-周转资金-总公司
贷:其他应付款-周转资金-分公司
84784988
2019 07/16 15:00
谢谢老师您,太感谢了。
小黎老师
2019 07/16 15:06
您好,不用谢,祝您生活愉快