问题已解决
你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——社保缴费 银行存款 这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
2019 07/16 09:35
你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——社保缴费 银行存款 这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢
赶快点击登录
获取专属推荐内容