问题已解决

你好,我发现以往年度的往来账目处理错误。 借:应付职工薪酬 贷:其他应付款——社保缴费 银行存款 这个其他应付款不应该计,我现在应该如何记账修改呢?行政单位,谢谢

84785038| 提问时间:2019 07/16 09:16
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
以前年度的?事业单位的直接冲销了就行
2019 07/16 09:35
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取
      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~