问题已解决

老师,我们项目部5.24预付20000给活动板房,27日又付90000给活动板房,但本来90000是要付给集装箱的,我付错人了,然后和活动板房协商后,31日他退还31000给我们,我们再付给集装箱31000+66200=97200元,付给活动板房20000+90000-31000=79000元,请问这分录要怎么做呢?

84785022| 提问时间:2019 07/16 09:35
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
你还是按照正常的分录来做,只不过多付了钱然后冲了多付的部分就可以了
2019 07/16 09:46
84785022
2019 07/16 10:01
那我这样做对不对呢? 24日:借:预付-活动板房20000 贷:银存20000 27日:借:临时设施-活动板房59000 其他应收-活动板房31000 贷:银存90000 31日:借:临时设施-集装箱97200 贷:其他应收-活动板房31000 银存66200
朴老师
2019 07/16 10:03
人家给你退回了那个31000,你直接冲销然后再做第三笔直接做成贷银行存款就可以了
84785022
2019 07/16 10:07
老师您的意思是27日直接贷:银存59000,然后31日贷:银存97200?可是我27日确实付的是90000,这样没问题吗?
朴老师
2019 07/16 10:09
你不是说那个多付的三万一人家给你退回来了吗
84785022
2019 07/16 10:11
好的理解了谢谢老师
朴老师
2019 07/16 10:14
你只要把多付的那个先冲销了就行。满意请给五星好评,谢谢
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