问题已解决
你好,老师。请问我们的个税返还放在那个科目。
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速问速答您好
请问个税返还给企业员工还是企业自留
2019 07/16 09:36
84784947
2019 07/16 09:38
两种情况都有的话,会计分录怎么做。
bamboo老师
2019 07/16 09:40
借:银行存款.
贷:应交税费--应交增值税.
其他应付款(若发给办税人员)
营业外收入(若不发给办税人员)
84784947
2019 07/16 09:44
发给办税人员就不用交增值税了。做营业外收入的话,需要交增值税。对吗?
bamboo老师
2019 07/16 09:45
一般税务要求 收到都要缴纳增值税 每个地区规定不一致的 有的地区还要求开发票 很恶心
84784947
2019 07/16 09:52
那我按百分之几计提增值税呀。还有我们现在属于无收入的状态。没有税控机,怎么开发票呀。
bamboo老师
2019 07/16 09:53
做未开具发票收入处理 6%的税率
那您可以暂时不计算增值税 等税务要求再说
84784947
2019 07/16 09:55
我们是小规模纳税人
bamboo老师
2019 07/16 09:56
那您做个3%的未开票填写就好了 季度30万内免增值税
84784947
2019 07/16 12:30
那我还在“增值税纳税申报表”里的“免税销售额”里的哪一栏里填写上这个数呢?
bamboo老师
2019 07/16 13:15
申报的时候 小微企业那栏填上
84784947
2019 07/16 16:21
我们现在是筹建期,企业所得税一直利润总额是负数,做到“营业外收入”科目后结转后,报表上这个栏目还是填在利润总额里,对吧。
bamboo老师
2019 07/16 16:34
筹建期的话费用做到长期待摊费用科目 筹建期结束后可以一次性转入当期费用 或者分期填写
84784947
2019 07/16 16:51
我一直就是正常走进科目里,我们没有收入,企业所得税表上的利润总额也包括营业外收入这个科目金额,对吗?老师
bamboo老师
2019 07/16 16:53
是的 企业所得税表上的利润总额也包括营业外收入这个科目金额