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跨年了,预付账款怎么调整?

84785039| 提问时间:2019 07/16 09:55
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紫藤老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
已经跨年的,直接调整为正确的,摘要写清楚错误凭证号和错误原因、金额,摘要栏写不下的话,单独用白纸写一个说明。如果涉及到损益的,计入以前年度损益调整,然后转入利润分配——未分配利润科目。 举个例子,两个有业务往来的单位,之间有相互欠款,例如,甲单位应收乙单位A货款,而乙单位又恰巧应收甲单位B货款,经两个单位同意,可以应付应收互相抵消,也叫对冲,这样两个单位的欠款都核销了。
2019 07/16 09:56
84785039
2019 07/16 10:15
以前的会计把预付账款的单位挂错了。甲单位挂到乙单位上了。这种怎么处理?
紫藤老师
2019 07/16 10:16
借 预付账款 甲 贷 预付账款 乙
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