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A公司帮B公司做工程,B公司需要A公司提供发票,A公司找到C公司**,交给C公司2%的税点 C公司即代A公司开票给B公司,开的发票是建筑劳务,票面税点是3% C公司是一般纳税人, 请问这种情况下 C公司难道不亏钱吗?为什么要帮A公司开具发票的 ,发票都是真实发票。

84784998| 提问时间:2019 07/18 14:42
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
可能C公司的进项很大 实际税负小于2% 所以愿意干
2019 07/18 14:43
84784998
2019 07/18 14:44
可是C公司作为一般纳税人,开出3%的发票应该是简易征收了。 简易征收不是进项票不能抵扣吗
轶尘老师
2019 07/18 14:50
C公司开具发票 3%是销项税 他的其他项目有一般征收的 可以抵扣
84784998
2019 07/18 14:56
指的意思是,他如果有其他的一般征收项目的。 连并这个3%的也可以抵扣? 如果只有这个3%的项目。 则无法抵扣吗? 我能否理解为,C公司开具了一张1万的3%的建筑劳务专票,一张1万的13%的销售专票,如果此时取得一张2万的13%的进项专票,也是可以一起抵扣?相当于这几张票就只需要交1000的增值税款?
84784998
2019 07/18 15:00
可是这样的话,填报表也是分开填的啊。 还是无法解释上诉情况的实现空间。 报表分开填还是无法抵扣简易征收的项目
轶尘老师
2019 07/18 15:03
如果他再项目地的预缴非常多 同时 一般项目的销项减进项基本上为零 那么 简易征收这一块就可以抵扣
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