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红冲更正分录,原始凭证是附在更正分录的后面还是?

84784974| 提问时间:2019 07/18 15:33
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朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
原始凭证还是附在之前的分录后面
2019 07/18 15:33
84784974
2019 07/18 15:37
那发放工资也红冲更正,但是红冲更正的金额少于或多于原发放工资的分录,那工资表是按正确的个税申报做的,应该附在哪里?
朴老师
2019 07/18 15:39
把工资表附在发放工资分录的后面
84784974
2019 07/18 15:43
因为多计多放了工资,然后红冲更正,工资表也要附在原分录的后面嘛,原分录跟原始凭证金额不相等
朴老师
2019 07/18 15:59
红冲的直接冲就行,后面不用放东西
84784974
2019 07/18 16:12
好的,老师,自产自销的农副产品的是免税收入的,那分录是借库存现金,贷主营业务收入是嘛?
朴老师
2019 07/18 16:16
嗯,是的哦,免得增值税要计入营业外收入缴纳所得税
84784974
2019 07/18 16:17
好的,感谢老师
84784974
2019 07/18 16:19
那金额不是重复了
84784974
2019 07/18 16:24
老师,两个做法哪个对,第二个做法的借方写什么?
朴老师
2019 07/18 16:24
什么金额重复了呢
84784974
2019 07/18 16:28
老师,你看一下图片,教我做第二种方的分录
朴老师
2019 07/18 16:30
免增值税计入营业外收入 要交所得税
84784974
2019 07/18 16:30
借方写什么科目
朴老师
2019 07/18 16:31
首先确认销售及销项税额: 借:银行存款(或应收账款) 贷:主营业务收入 应交税费—应交增值税 月末,按照现行增值税优惠政策(必须按规定进行减免增值税备案): 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入—补贴收入
84784974
2019 07/18 16:39
小规模农副产品免收收入不是只有两笔吗
朴老师
2019 07/18 16:41
借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入—补贴收入 就是这样做
84784974
2019 07/18 16:47
那普票收入是借库存现金,贷主营业务收入,那借应交税费-应交增值税就一直负数了?
84784974
2019 07/18 16:47
那普票收入是借库存现金,贷主营业务收入,那借应交税费-应交增值税就一直负数了?
朴老师
2019 07/18 17:30
不是呀,就按照我上面给你的分录来呀
84784974
2019 07/18 17:30
好的,谢谢老师
朴老师
2019 07/18 18:11
满意请给五星好评,谢谢
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