问题已解决

老师,我们发票已经开给甲方了,现在甲方说工程有部分没做好,要罚款,最终的收款和发票不符,要怎么处理

84785011| 提问时间:2019 07/18 21:34
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
同学。你开具红字发票处理。
2019 07/18 21:38
84785011
2019 07/18 21:40
可是我们税款已经预缴了
陈诗晗老师
2019 07/18 21:41
税款预缴也不影响你冲红发票,重新开具。
84785011
2019 07/18 21:43
我们外经证已经核销了,从新开具还需要再到项目地做预缴吗?
陈诗晗老师
2019 07/18 21:47
不用了,你直接是去冲红之前发票,重新开具就是了。
84785011
2019 07/18 21:51
好的,谢谢老师,那多缴的税款要怎么处理
陈诗晗老师
2019 07/18 21:51
可以申请退的,同学
84785011
2019 07/19 07:37
谢谢,老师
陈诗晗老师
2019 07/19 09:01
不客气,祝你工作愉快
84785011
2019 07/19 12:06
老师,跨月冲红也可以吗?
陈诗晗老师
2019 07/19 12:21
可以的,同学。这不影响哈。
84785011
2019 07/19 12:28
谢谢老师
陈诗晗老师
2019 07/19 12:32
不客气,祝你工作愉快
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