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你好,上月支付3年期软件服务费,这月来了发票,我上月做的借:经营费用,贷:银行存款,本月收到发票了怎么做账?1万多得3年服务费,还需要摊销吗?上月没做摊销

84785045| 提问时间:2019 07/19 11:37
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
可以不用摊销,一次做费用
2019 07/19 11:38
84785045
2019 07/19 11:41
这月收到发票了,怎么做账呢
郭老师
2019 07/19 12:17
红冲之前的,然后做发票的 借费用负数贷银存负数 借费用,进项贷银存
84785045
2019 07/19 14:30
你好,刚交了下半年房租,发票还没给,怎么做账,给专用发票,这月摊销吗
郭老师
2019 07/19 14:33
7-12月份的吗 是的,借管理费用一个月的,进项发票税额贷应付
84785045
2019 07/19 14:50
发票还没有收到 借:预付账款,贷:银行存款,借:待摊费用(不含税金额)贷:预付账款。等收到发票,借:进项税,贷:预付账款,可以吗
郭老师
2019 07/19 15:01
你要摊销,记长期待摊费用里面 不要记待摊费用
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