问题已解决

一般纳税人上月有暂估材料入库,下月取的的进项发票不够冲暂估的怎么做账

84785040| 提问时间:2019 07/19 15:56
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徐阿富老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,先负数金额冲红上月暂估分录,本月按照发票再做分录,如果暂估的货已经转产品或已销售的,差额部分可以直接计入主营业务成本
2019 07/19 15:58
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