问题已解决
你好,请问本月增值税专票是正数,普通发票冲红了一张,是负数税额。专票和普票所有税额合计是正数。请问下月做申报表的时候,是否会比对不过去?
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速问速答不是,同一个业务的票,你正常做的吧
2019 07/20 08:06
84784947
2019 07/20 13:37
老师,我的意思是,我们单位每月增值税专用发票是正常开出来的,但是本月要开出一张13税率的增值税普通发票,准备下个月要冲红这张普票。这样做的原因是单位账上的税和开出发票的税有差异,就是想拿普通发票平衡一下,让两者一致,然后下月给冲红。那么下个月做申报的时候,普通发票的税额是个负数,。不知道申报表好不好网上通过?
武老师
2019 07/20 19:13
这样的话,需要给税务局说明,你单纯这样肯定不行的
84784947
2019 07/20 22:25
专票是正数税额,专票和普票的合计税额是正数,这样呢?
武老师
2019 07/20 22:48
这样就没有问题的,同学
84784947
2019 07/20 23:06
谢谢老师,由于单位不是按发票申报税款的,是按账上确认的收入,而单位开具发票都是隔月。以前申报表上在未开具发票一栏填写差额(碰到当月销售少于上月的情况就会出现负数,因为当月开具上月确认收入的发票,大部分都是缴税的产品需大量用到专票),这个月税务局不让在未开具发票一栏填写数了, 所以就 想个办法,用普票把税率开出来和账上税款一致,然后第二个月冲红这张有税额的普票。估计以后都会这样操作。正常来说,单位普票开出的都是免税农产品。所以这样操作不知道是否可行。