问题已解决
老师以前会计的账,预缴水电费都是 借其他应付款 贷 银行存款 ,收到发票时,借管理费用 应交税费 贷 其他应付款的 那么现在我一直跟着用其他应付款款还是转预付账款呢
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速问速答你好 你继续用其他应付款挂着就行
2019 07/22 14:24
84784959
2019 07/22 14:26
这样不好吧!其他应付款款 贷方有余额表示我们欠别人的钱呢。但是我们都交了还是在贷方体现不好吧
meizi老师
2019 07/22 14:27
这个是看你之前是怎么挂的 可以在没取得发票的时候先这样挂 ,你也可以按你现在的挂预付账款 这个都是可以的
84784959
2019 07/22 14:29
但是现在其他应付款出现有余额几块钱余留,那么转到预付账款的话又在贷方
meizi老师
2019 07/22 14:31
你好 你就继续挂着 是少付款了吗还是什么原因导致有余额挂账
84784959
2019 07/22 14:31
多付了
84784959
2019 07/22 14:33
用其他应付款款不实际,科目性质跟实际情况不一样,我想转换预付账款,但是从其他应付款款贷方有余额转到预付账款的贷方,感觉又不实际。那么在这个环节中我该如何转换呢
meizi老师
2019 07/22 14:37
你好 你可以按你的做预付账款也行的, 多付款对方会退你 还是说以后会抵减。会抵减就挂着就行。
84784959
2019 07/22 14:38
但是做预付账款的贷方,这样说明我们欠人家了?
84784959
2019 07/22 14:39
实际上是我们预付出去的的发票不一致的
meizi老师
2019 07/22 14:48
你好 其实其他应付款和预付账款你可以灵活运用 你预付款出去没有实际消费是会有差异 比如你预付账款100 只用了80 你的发票和你实际就会有差异的