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12月一笔材料进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000),结转本年增值税红字(借:应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000),这样做有地方错吗

84785039| 提问时间:2019 07/24 12:47
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蒋飞老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
你好! 思路是对的
2019 07/24 12:49
84785039
2019 07/24 12:53
结转本年增值税红字(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000) 刚写错了,老师能解释一下为什么要这样做吗,
蒋飞老师
2019 07/24 13:05
你好! 比如材料进项税额转出100 本月销项税额150 本月应交增值税=100+150=250
蒋飞老师
2019 07/24 13:06
1.进项税额转出 借:原材料100 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100
蒋飞老师
2019 07/24 13:07
2.本月应交增值税 借:应交税费-应交增值税(销项税额)150 应交税费-应交增值税(进项税额转出)100 贷:应交税费-未交增值税250
84785039
2019 07/24 13:39
进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000)进项已经减少, 结转本年增值税红字(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000) 借方是不是不对,应该是应交税费-应交增值税-进项税额
蒋飞老师
2019 07/24 13:49
材料的进项税额转出,需要记入原材料成本的
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