问题已解决
12月一笔材料进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000),结转本年增值税红字(借:应交税费-进项税额 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000),这样做有地方错吗
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速问速答你好!
思路是对的
2019 07/24 12:49
84785039
2019 07/24 12:53
结转本年增值税红字(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000)
刚写错了,老师能解释一下为什么要这样做吗,
蒋飞老师
2019 07/24 13:05
你好!
比如材料进项税额转出100
本月销项税额150
本月应交增值税=100+150=250
蒋飞老师
2019 07/24 13:06
1.进项税额转出
借:原材料100
贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)100
蒋飞老师
2019 07/24 13:07
2.本月应交增值税
借:应交税费-应交增值税(销项税额)150
应交税费-应交增值税(进项税额转出)100
贷:应交税费-未交增值税250
84785039
2019 07/24 13:39
进项转出(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-进项税额2000)进项已经减少,
结转本年增值税红字(借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 2000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 2000)
借方是不是不对,应该是应交税费-应交增值税-进项税额
蒋飞老师
2019 07/24 13:49
材料的进项税额转出,需要记入原材料成本的