问题已解决
我们以前是流水账,现在在建账,整理出应收应付及其他余额,填入期初数据,一直是试算不平衡,该怎么处理
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速问速答首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。
2019 07/24 15:35
84785020
2019 07/24 15:40
是四个公司合在一起,实收资本如何处理
玲老师
2019 07/24 15:50
实际收到金额就记多少
84785020
2019 07/24 16:08
那我们在建的项目,给别人安工程,每月会收到进度款,这个怎么建账
玲老师
2019 07/24 16:12
你好 你要先建好账 才能按发生的业务来做账 建账是第一步 有建账的课程可以参考一下
84785020
2019 07/24 16:32
是之前都给我们的进度款,不知道这些该归哪个科目,
玲老师
2019 07/24 16:54
如果是收入 收入是没有余额的