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老师 购入原材料 借原材料 应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款。 计入这个进项税额 是说明这张开票又认证又抵扣了么

84784994| 提问时间:2019 07/25 10:20
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宋生老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师/中级会计师
你好!是的。是认证抵扣了才做进项税
2019 07/25 10:22
84784994
2019 07/25 10:23
如果没认证 没抵扣要怎么做呢
宋生老师
2019 07/25 10:25
你好!计入应交税费-应交增值税-待认证进项税
84784994
2019 07/25 10:26
认证了没抵扣呢 是计入待抵扣进项税吗
宋生老师
2019 07/25 10:27
你好!认证了就必须抵扣。
84784994
2019 07/25 10:34
哦哦对的
84784994
2019 07/25 10:35
那待抵扣进项税额是什么情况呢
宋生老师
2019 07/25 10:52
你好!一般是辅导期一般纳税人用的。
84784994
2019 07/25 10:56
老师 能详细说下什么意思吗
宋生老师
2019 07/25 11:02
你好!辅导期一般纳税人本月认证的,比如7月认证的,7月不能抵扣,要8月才能抵扣,所以才会有这个科目。
84784994
2019 07/25 11:27
老师 本来是当月认证当月就直接抵扣的吗
宋生老师
2019 07/25 11:28
你好!是的。一般的企业是当月认证当月抵扣
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