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老师你好:合并报表中,上年购入的存货,本年全部售出,正确分录: 借 未分配利润—年初 贷 营业成本 我不理解既然是上年的,又是损益类的,贷方中的营业成本为什么不做成未分配利润—年初?

84784993| 提问时间:2019 07/25 11:57
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俞老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
比如原材料100万,卖给你是200万,没对外实现销售,合并报表就不确认这部分利润!次年个别报表卖出去了,但是结转成本是200万营业成本,但是合并层面成本是100万,所以贷营业成本100万!
2019 07/25 12:32
84784993
2019 07/25 12:35
嗯嗯,感谢您的耐心解答,营业成本怎么来的我懂,即是上年,营业成本为什么不替换成 未分配利润 —年初这个报表项目呢?
俞老师
2019 07/25 12:41
好吧!我写的你居然没看懂!你站在合并层面考虑个别层面的事,这个销售是不是今年实现的,个别层面结转的成本是不是200万,但是合并层面是100万,是不是贷营业成本100万。为什么是营业成本?因为从合并层面来说,这个销售是今年实现的!
84784993
2019 07/25 12:54
秒懂老师谢谢
俞老师
2019 07/25 13:21
不客气,帮忙给个五星好评!
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