问题已解决
老师,月底结转增值税的时候可以做成:借:应交税费-应交增值税-销项税额。贷:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:应交税费-未交增值税吗?忘了写转出未交增值税科目了
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你好!操作可以,但是本身不用这样做
2019 07/25 14:36
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2019 07/25 14:38
老师,什么意思呢
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/25 14:40
你好!我是说你可以这样做分录,但是正确的分录不是这样做的。
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2019 07/25 14:51
老师,那我该怎么做呢,上月已经封账了
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宋生老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/25 14:53
你好!做是没问题的了。你这个月缴纳就好了