问题已解决
老师你好,我们厂是招商引资过来的,政府直接拨款11万,用于建设,我们对公户收到款,被老板取现,我们怎么做账?
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速问速答你好,借 银行存款 贷 应付专项款
2019 07/29 09:35
84784970
2019 07/29 09:39
被老板取走,是借:其他应收款-老板,贷:银行存款, 后期建厂房,借:在建工程 贷:其他应收款-老板, 这个应付专项款怎么给它核销掉?
紫藤老师
2019 07/29 09:39
被老板取走,是借:其他应收款-老板,贷:银行存款
后期建厂房,借:在建工程 贷: 应付专项款
紫藤老师
2019 07/29 09:40
或者你在完工之后,把固定资产转入应付专项款
84784970
2019 07/29 09:42
老师,按照你这样做分录,我本来只收到11万的专项款,你的分录把贷方的专项款做多了,
紫藤老师
2019 07/29 09:45
企业收到或应收的资本性拨款,借记“银行存款”等科目,贷记本科目。将专项或特定用途的拨款用于工程项目,借记“在建工程”等科目,贷记“银行存款”、“应付职工薪酬”等科目。
工程项目完工形成长期资产的部分,借记本科目,贷记“资本公积——资本溢价”科目;对未形成长期资产需要核销的部分,借记本科目,贷记“在建工程”等科目;拨款结余需要返还的,借记本科目,贷记“银行存款”科目。
84784970
2019 07/29 09:56
那资本公积是一直挂账上吗,最后怎么处理?
紫藤老师
2019 07/29 09:56
资本公积是一直挂账上,属于所有者权益了