问题已解决
请问老师5月份的发票没开,没有做任何的处理和报税,七月份把5月6月的票一起开了,怎么处理?
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速问速答正常确认收入和应收 原则上讲 如果你的纳税义务是发生再5月份 是要再5月份进行无票收入申报的 但是由于不跨年 所以本期处理也可以
2019 07/29 09:39
84785022
2019 07/29 10:11
意思是我五月份没有开票,但是我正常销售了,就得正常的做无票的账务处理,应该是借:应收账款 贷:主营业务收入,因为我没开票,税额不做的吧?而我报税应该把无票的收入也加上填列么?
轶尘老师
2019 07/29 10:12
正常做法:5月份进行无票收入申报,7月份开票了再进行无票收入的负数申报
但是你没有这样做 如果重新申报 会导致滞纳金 所以我让你再7月份一起申报
84785022
2019 07/29 10:19
还可以重新申报?申报期已经过了吖?是去税务局重新申报么难道?
轶尘老师
2019 07/29 10:21
很麻烦 要报送一堆资料 而且去大厅 你还要交滞纳金
84785022
2019 07/29 11:46
那以后如果我还遇到这种情况的话,就是先确认收入做账务处理,借:应收账款 贷:主营业务收入,然后纳税加上无票的收入申报,下个月我开票了再做负数的收入申报,税额的话就是我哪个月开票就照常做销项税额,对么?
轶尘老师
2019 07/29 11:47
是的 你的理解正确
84785022
2019 07/29 11:50
那我5月的成本也是开票的这个月一起结转可以的么?
轶尘老师
2019 07/29 11:51
可以 和你收入配比进行
84785022
2019 07/29 12:00
好的,谢谢老师
轶尘老师
2019 07/29 14:21
不客气 如果帮到你 请打五星好评