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84785004| 提问时间:2019 07/29 09:48
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小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,收到**人的款建议**人打给法人代表,由法人代表打到公司账上。等待后期报表劳务费的时候冲其他应付款。收到的税费一样是挂其他应付款科目
2019 07/29 10:08
84785004
2019 07/29 10:40
但是做其他应付不是很明显反应的不是公司的项目吗,本来以前一直是走往来,晚上这样做账就是做个内账给税务局的看了,我们应该要做成是公司在做的项目呀
小黎老师
2019 07/29 10:42
您好,做其他应付款怎么不是公司的项目了?收到款项从法人代表账上转入,之后再从法人代表账上转出。至于提高的劳务发票要挂往来对公也是可以的
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