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老师您好,我六月份记账凭证和原始凭证多记了300元,发现错误但已封账了,应该怎么改?是不是用红字写一张同样的凭证冲掉之前错误的,然后用蓝字写一张正确的凭证都封在七月份的账里?那原始凭证也需要重新改吗?原始凭证是白据然后领导重新签字后,放在蓝字凭证后面对吗?具体怎么做真的不懂

84785036| 提问时间:2019 07/29 11:38
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以只红字冲销多记账的300元做在七月的帐里 然后摘要写调整某月某号分录就好了
2019 07/29 11:39
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