问题已解决
老师,你好,我们是建筑行业,别人**的我们公司,开回来专票,最后合计算开多少成本票,是按照不含税收入,还是按含税,做账肯定按不含税收入,但是转账是按含税给往出转,如果成本按不含税收入计算,最后开回来的成本票只多,没钱给转,这种怎么算成本,让往回来开。
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速问速答收入是按不含税处理。
转账按含税转。
成本一样的,不含税确认。
转账也是按含税,没钱转确认为应付账款。
2019 07/30 09:12
84784947
2019 07/30 09:13
那这样成本票只会多,没钱转计入应付,一直挂账。
陈诗晗老师
2019 07/30 09:16
没明白你的意思
你是发生多少成本开多少票,怎么会多啊
84784947
2019 07/30 09:17
我们是这样,开票30万,进账30万,
税费12%,管理费用2%
30✘86%开成本票,开回来专票的多少转多少。专票的成本实际是不含税的,你说,我这样行吗?
陈诗晗老师
2019 07/30 09:19
成本是不含税的。
可以这样处理。
84784947
2019 07/30 09:20
这样会不会我们的成本少
陈诗晗老师
2019 07/30 09:21
不会少。你发生多少成本,人家开具多少发票。
怎么会少
84784947
2019 07/30 09:26
可以成本票是不含税,转出的是含税的
84784947
2019 07/30 09:27
我们算成本票是按不含税,那算的成本就会多啊
陈诗晗老师
2019 07/30 09:37
借:Xx成本
应交税费-进
贷:应付账款
难道人家开给你的进项税额,你不应该付款给人家吗
84784947
2019 07/30 09:39
付给人家了。这样,就咱们算成本就100,付的就是109
84784947
2019 07/30 09:58
这个意思最后进项不是抵了。进项那部分也得往回那成本票
陈诗晗老师
2019 07/30 10:14
你进项直接减少你的应交税费。
根本不影响你的成本。
84784947
2019 07/30 10:19
我明白,我意思我出账和我算的成本,不一样,成本是不含税额,出账是含税,这样,成本票就会多开,我们收入扣下税费管理费全额开回来发票,有专票,地税。
陈诗晗老师
2019 07/30 10:43
这本来就不一样啊,因为增值税是价外税,同学。
你进来的专票可以进项抵扣,也相当于是抵减了你应该交纳的税。
这并不矛盾。
84784947
2019 07/30 10:46
这样成本就少了,是这样吧!
那咱们本来让他开1000的成本,他开回来专票,成本就是900,那付款肯定付1000,成本那100还得往回开普票,就只能挂账,我意思是这个。
陈诗晗老师
2019 07/30 10:49
那你就是要让他开1100的发票,1000的成本。给他付款1100
84784947
2019 07/30 10:55
算账算下来他只有1000,这样,我比如,所以就就会有挂账
陈诗晗老师
2019 07/30 10:56
没明白你的挂账哪里来
你付款也是按总的价税合计金额支付的
哪里来的挂账,我请问你
你把你的分录写给我,我来给你说你的问题在哪里
84784947
2019 07/30 11:20
意思我们开票了793800,税费管理费12+2,793800✘0.14=111132,
进项70784.09
实际扣税40344.91
不含税销售收入728256.88
实际要拿成本票728256.88-40344.91=687911.97
拿回来的成本票有普票专票,专票按不含税收入计入成本合计688239.58
进账754110,
付款677668
剩余754110-40644.91-677668=36097.09
但实际成本票还有81358.67没付。有一部分挂账
实际就是进项那部分也要开回来成本票
陈诗晗老师
2019 07/30 12:20
比如你总的对外开发票110万,其中100万的收入,10万的增值税销项税额。
那么你收取人家5万的管理费,那么对方要向你提供95万的成本发票不含税的,
如果这95万全部是普票,你直接支付95万处理就是了。不存在 差额
如果你这95万的成本专票,那么要假如要开具100万的发票,成本95万,进项税额5万。这里你总的只需要支付95万,人家发票开具的100万,这里就多了5万的挂账,这部分你只能是通过现金平账。