问题已解决
1:我向厂家订1万货,厂家给1%返利,这返利入请问怎做账? 2:客户向我订货,订1万,我给客户2%返利,这又如何做账? 请帮忙写下分录,谢谢!
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你们之间发票怎么开,开什么内容的
2019 07/30 09:58
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2019 07/30 10:05
1,厂家有些有票,有些没票给我们
2,客户我们同样有些开票有些不开票3,所有返利都当货款
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2019 07/30 10:10
1.收到返利借应付借主营业务成本负数
2.支付返利,借银存负数贷主营业务收入负数
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2019 07/30 10:18
但返利都是以货来返的,都不是返钱的,那又怎做?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/30 10:19
上面第二个银存改应收就可以
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2019 07/30 13:45
1:对于厂家,我们是预付款再发货的,例如我打给厂家10万,厂家给我2%的返利,这返利是以等价的货给我们,即发10万+2%的货给我们
2:对客户,我们预收客户的钱,再给客户发货,返利也是给货
3:另还有一个是给客户的返利是我们给部分,厂家支持部分
请问可把分录写全一些吗?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/30 13:49
1.借预付贷银存
借库存商品,贷预付
借预付借主营业务成本负数
2.银存贷预收
借预收,销售费用贷主营业务收入,应交税费
3.2%里面有厂家负担一部分吗
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2019 07/30 13:58
1,借预付借主营业务成本负数,这个不明白
3,2%里面有厂家负担一部分
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2019 07/30 13:59
1.收到货物不支付,冲减你的成本
3.第二个分录改成,借预收,预付,销售费用贷主营业务收入应交税费
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2019 07/30 14:21
麻烦您看看这样对不?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/30 14:28
第一个你的库存商品没有减少你冲了对嘛
第二个不是你支付的2%里面有别人给你报销的部分吗,我给你的分录里面预付就是别人给你报销的
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2019 07/30 14:36
别人给我报销的为什么是预付?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/30 14:48
你往来挂的预付,同一个客户挂一个往来
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2019 07/30 20:37
老师,你能帮我解释一下,打了问号的预付和预收吗?这两个还是搞不清楚。
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2019 07/30 20:41
你带上金额看好看
对方给你100万的货物,收你90万
10万不就是差额吗
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2019 07/30 20:53
现在是对方给我110万的货物,收我100万。你前面说了同一个客户用同一个往来科目,但是我还是搞不明白,为什么要用预付和预收这个科目。
还有我搞不清楚的话,怎么样还可以再次就这问向你提问呢?
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郭老师 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2019 07/30 20:54
第一个明白了吗?一个一个的来
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2019 07/30 21:01
第1个冲咸主营业务成本和其他的都明白,就是打到问号的这个“预付〞不明白,为什么要用预付?
第2个,打到问号的这个预付预收,这两个预付预收是什么意思?为什么要用这两个科目?其他的都明白了。
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2019 07/30 21:05
第二个预收和第一个一个意思,你给对方100万的货物,收80万,
预付是这20万不是不光你单位负担,还有你支付给预付款的那个单位和你一块承担吗