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老师,五月份一笔费用发票未到挂的预付款,到七月发票到了,可该发票金额除了这笔预付款还有一笔未支付的费用,需八月支付,那现在这张发票怎么做账务处理呢?

84784973| 提问时间:2019 07/30 15:45
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借费用贷预付 八月份付款借预付贷银存
2019 07/30 15:46
84784973
2019 07/30 15:54
老师,可是七月收到的发票包括八月的费用呀,还是做预付账款吗?
郭老师
2019 07/30 15:59
是的,一个客户记一个往来 预付贷方余额表示应付
84784973
2019 07/30 16:08
老师,还是不明白哎,八月费用还没付,现在提前取得发票,这张发票的分录应该怎么做呢?
郭老师
2019 07/30 16:08
借费用贷预付 这个明白吗 预付贷方表示啥?
84784973
2019 07/30 16:32
老师,预付贷方表示应付帐款, 那八月付款时已经收到发票了,为什么做 借 预付账款贷银存 怎么理解呢?
郭老师
2019 07/30 16:44
你把剩余的欠款在八月份支付
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