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请问老师发票跨月冲红,申报的时候怎么填写申报表,申报上月增值税申报表的时候已经确认到上月收入了,那下个月填写本月申报表时怎么填写?

84784951| 提问时间:2019 07/30 16:38
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彩丽老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师,审计师
你好,你是7月开的红字发票?7月有没有重新开具蓝字发票给客户?
2019 07/30 16:40
84784951
2019 07/30 16:42
开具蓝字发票给客户了,8月初申报的时候在申报表中怎么提现红票部分,收入重新算到7月份了嘛?
彩丽老师
2019 07/30 16:47
7月开的红字发票同时7月重新开具了蓝字发票给客户,这种情况一正一负相抵为0是不用在7月申报体现这2张发票的收入的。
84784951
2019 07/30 16:50
那老师申报表中如何体现红字发票部分
彩丽老师
2019 07/30 16:52
申报表中是不体现红字发票的,是按照当期开票的正数-负数的余额填列增值税申报表
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