问题已解决

7月份购入材料一批 5000元(含税13%)已付款 对方有送货单过来,我方入库 税票未到,该如何做账。税金该如何处理? 凭证1 借:原材料-暂估 5000 贷:银行存款: 5000 凭证2(冲凭证1) 借:原材料-暂估 5000(红字) 贷:银行存款: 5000(红字) 凭证3 借:原材料-4424.78 应交税费--应交增值税(进项税) 575.22 贷:银行存款: 5000 把凭证1,凭证2 粘在凭证3后面。。是这么操作么?

84785040| 提问时间:2019 07/31 12:28
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 借:原材料 5000/(1+0.13)=4424.78 贷:应付账款——暂估应付账款 4424.78 借:应付账款 5000 贷:银行存款 5000 收到发票 借:应付账款——暂估应付账款 4424.78 应交税费——应交增值税——进项税额 575.22 贷:应付账款 5000
2019 07/31 12:30
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