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老师,一般纳税人企业缴纳的开票系统服务费280元怎么填申报表,如果本期不抵扣怎么填增值税申报表

84784956| 提问时间:2019 08/01 08:46
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 填写附表四 减免税明细表 主表23栏 如果本期不抵扣的话 附表四跟减免税明细表 本期实际抵免 主表23栏不填数字
2019 08/01 08:47
84784956
2019 08/01 09:13
老师减税性质代码及名称选哪个
bamboo老师
2019 08/01 09:14
代码我记不得 您选择金税盘服务费那个选项 下拉应该有
84784956
2019 08/01 09:14
是财税2012 15号还是2004 167号
84784956
2019 08/01 09:15
有两个
bamboo老师
2019 08/01 09:16
可以选财税2012 15号 就好了
84784956
2019 08/01 09:19
老师本期不抵减还需要填增值税减免税申报表吗
bamboo老师
2019 08/01 09:22
本期不抵减也要填增值税减免税申报表 实际抵免的那栏不填数字
84784956
2019 08/01 09:30
附表四的第3栏不让填,本期不抵减,期末余额是0,我填上280也自动没有了
bamboo老师
2019 08/01 09:32
您可以把表格截图看看么
84784956
2019 08/01 09:40
84784956
2019 08/01 09:40
老师你看看,那个区域都是灰色
84784956
2019 08/01 09:41
我直接申报显示增值税免税项目未备案
84784956
2019 08/01 09:41
84784956
2019 08/01 09:41
不让申报
bamboo老师
2019 08/01 09:44
本期抵减额不抵减的时候 是不需要填的啊 你期末余额是有280的啊 截图上面 主表23栏也不要填
84784956
2019 08/01 10:26
之前是网页版的申报不成功,在客户端申报成功了,谢谢
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