问题已解决
老师问一下我这次申报退税时有一部分出口日期是6月份的退税16的还有部分出口日期是7月份13的,那我这张主标应该怎么填的?我刚刚算了一下这次期末留底税额应该是326495.63元,但是报表里显示是426385.8元
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速问速答这个表填写7月份的13分才对的
2019 08/01 10:35
84784997
2019 08/01 10:39
老师
那这张报表里的留底税额跟免抵退税申报汇总表里的金额对不上了怎么办?
84784997
2019 08/01 10:40
但是我这次申报也有6月份出口的呀!那怎么回事?
暖暖老师
2019 08/01 10:41
7月的留抵税额按照这个数字426385.8元为准
84784997
2019 08/01 10:44
但是实际退税申报的话不是这个数据,没关系吗?
84784997
2019 08/01 10:44
实际申报退税只有32万多点
暖暖老师
2019 08/01 10:45
你填写出口数据时要用到这个,先申报看看
84784997
2019 08/01 10:50
填三个累加时要用到的。那这个差额怎么办的?
暖暖老师
2019 08/01 10:52
用这个4这个数字,不用管的
84784997
2019 08/01 10:53
老师什么意思?没懂?
暖暖老师
2019 08/01 10:54
留抵税额是根据增指税表的这个数字来的
84784997
2019 08/01 11:13
那就是这个数据和实际退税金额不一样没关系是吧?
暖暖老师
2019 08/01 11:13
谁小按谁退,看你的出口销项金额还要
84784997
2019 08/01 11:15
那我申报退税时候有一张要填3个累加数据时候,我留底税额应该要填那个数据的?
暖暖老师
2019 08/01 11:17
就是填写那个426385.8元这个数字
84784997
2019 08/01 15:21
老师,那增值税主表里第15拦里的金额怎么填进去的
84784997
2019 08/01 15:23
老师我看了6月份的报表中15拦里的金额跟13拦里的金额是同一个数据,而7月份里的15拦数据就没有了,
84784997
2019 08/01 15:25
这份是7月份的主表
暖暖老师
2019 08/01 15:28
这个数字是系统自动计算的才对的