问题已解决

老师,你好,未收到成本票时做了一笔暂估“工程施工”的分录,当时已经结转成本了。现在已经收到成本票了,需要把暂估的成本和结转的成本都要冲销吗?

84785007| 提问时间:2019 08/01 10:52
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张艳老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
这个发票金额与之前的暂估金额有差异吗?
2019 08/01 10:54
84785007
2019 08/01 11:10
金额没有差异,收到的票和暂估的金额相等
张艳老师
2019 08/01 11:13
这样的话,最简单的方式就是将发票贴到原凭证后面即可。
84785007
2019 08/01 12:44
但是已经跨年了 可以直接将发票贴到去年暂估的成本后吗?
张艳老师
2019 08/01 12:46
这个是没有问题的,不然那就需要红冲之前的暂估分录,然后再根据发票重新编制一遍。
84785007
2019 08/01 12:50
结转的成本也需要红冲吗?
张艳老师
2019 08/01 12:56
这个就不需要红冲了,因为金额没有差异嘛
84785007
2019 08/01 13:24
如果不红冲结转成本的分录 ,工程施工期末有负数余额。在拿到成本发票时直接计入了――借:主营业务成本贷:应付账款。没有再走工程施工科目了。
张艳老师
2019 08/01 13:28
您这样不就重复入账了吗? 这个思路就是:1、要么直接将发票贴到原暂估分录后面 2、要么红冲之前的暂估入账分录,然后按发票金额重新编制一遍,之前已经结转的成本就不要调整了,因为金额没有差异。
84785007
2019 08/01 13:41
好的,谢谢
张艳老师
2019 08/01 13:42
您客气了,祝您学习愉快、工作顺利,如果您对老师的解答满意的话,请给老师一个五星评价,非常感谢!
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