问题已解决

老师好,我司7月开错税率,现在跨月了,准备红冲,但是申报的时候弹出是否补开之前已申报的未开票收入,我们不是,怎么办?

84784957| 提问时间:2019 08/01 13:30
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速问速答
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
点确定就可以的,你在这月红冲
2019 08/01 13:37
84784957
2019 08/01 13:47
红冲需要对方寄回发票吗?我们现在就可以红冲,还是等对方申请开具红字发票?
郭老师
2019 08/01 13:54
不用退回 对方开了红字信息表你再开负数发票
84784957
2019 08/01 14:01
对方一般什么时候会开红字信息表?本月申报前还是月底呢?我们要不要打电话去催他呢?
郭老师
2019 08/01 14:15
你跟对方说下,现在就可以开
84784957
2019 08/01 14:34
好,辛苦郭老师了,顺便请教多一个问题,附表加计抵减的3本期调减额是填本期发生额的数吗?
84784957
2019 08/01 14:34
郭老师
2019 08/01 14:34
不是的,不能抵扣的,比如进项转出
84784957
2019 08/01 14:52
哦哦,我们的都可以抵扣,那就按上图填就行了,对吗?
郭老师
2019 08/01 15:03
是的,可以的,
84784957
2019 08/01 15:27
不过,计算的进项票,有些是4月之前收到的,当时没认证,7月才认证,这种可以加计抵减吗?还是一定要开票日期为4月丨号以后的才算?
郭老师
2019 08/01 15:43
当月认证的进项都可以
84784957
2019 08/01 15:52
好的,谢谢
郭老师
2019 08/01 15:55
不用客气的,
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