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老师应交税费-应交增值税进项税额和应交增值税销项税额在月末要怎么处理啊,一直有余额
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速问速答你好 你月末要做结转:结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款
2019 08/01 14:17
84785010
2019 08/01 14:53
那么附件需要什么呢,后面附什么?然后这个到12月的时候有没有什么特殊处理,还是一样吗和平时
84785010
2019 08/01 14:55
如果是进项大于销项,留抵税额不用做分录吗
meizi老师
2019 08/01 14:56
附件的话 就自己做一个自制结转明细表就行; 一样的结转就行 进项税大于销项税 可以不结转 等你需要交纳的月份在结转就行
84785010
2019 08/01 15:38
老师我分录做出来是应交税费-应交增值税-转出未交增值税借方余额1700元,就这样了吗,还需要做分录不
meizi老师
2019 08/01 15:39
嗯 借方代表留抵了 你就放着 等着后面要缴纳的时候 到时结转到转出未交增值税贷方 冲减之后的金额转到未交增值税贷方就行
84785010
2019 08/01 15:48
麻烦老师写一个完整的分录,谢谢啦
meizi老师
2019 08/01 15:51
结转进项时
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税 贷:应交税费一应交增值税一进项税额
结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税
结转进项税转出时
借:应交税费一应交增值税一 进项税额转出 贷:应交税费-一应交增值税一转出未交增值税
1)如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;,
2)如果转出未交增值税科目余额在贷方,代表应该缴纳的,应先做如下结转分录:
借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税
缴纳时借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款 这个就是完整的分录 你可以看看
84785010
2019 08/01 16:02
不是这个,是留抵税额在以后期间又要缴税了怎么结转的分录
meizi老师
2019 08/01 16:09
你好 先结转销项时
借:应交税费- 应交增值税一 销项税额 贷:应交税费一应交增值税一转出未交增值税 之前你不是有转出未交增值税借方吗 把转出未交增值税借贷方金额相抵后。有贷方余额 做一笔:借:应交税费一应交增值税一 转出未交增值税贷:应交税费一未交增值税 次月缴纳做借:应交税费- -未交增值税贷:银行存款