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老师,公司账上的钱转给老板的卡里,这怎么做分录?

84785023| 提问时间:2019 08/01 16:29
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轶尘老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
计入其他应收款 不要挂账太长时间 年底之前给冲掉
2019 08/01 16:31
84785023
2019 08/01 16:36
谢谢你,另外还有个问题,按理说当月计提下个月的工资,但我们公司的工资每月都不一样,能不能当月计提当月发放,这样不会让应付职工薪酬有余额了!
轶尘老师
2019 08/01 17:04
最好还是当月计提,下月发放。如果你不准的话,你可以在发放的时候进行调整。
84785023
2019 08/01 17:05
你好看老师怎么调整?谢谢你了
84785023
2019 08/01 17:06
还有这个月社保调基数,我公司只交了1-7月的调整基数的钱,这个怎么做分录?
轶尘老师
2019 08/01 17:32
比如本月和上月的差额 可以直接调整损益 和应付职工薪酬科目
84785023
2019 08/01 17:34
多了就可以红字冲,少了补提是不是这个意思
轶尘老师
2019 08/01 17:35
是的 你的理解正确
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