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请问待认证进项税额如何填写申报表?

84784996| 提问时间:2019 08/01 16:31
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辜老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师
待认证进项税额不用在增值税申报表里面体现的
2019 08/01 16:31
84784996
2019 08/01 16:34
那么待转销项税额要不要申报?如果要,在哪里填写?
辜老师
2019 08/01 16:35
要在未开票收入负数申报
84784996
2019 08/01 16:37
开票当月做负数申报还是提前确认收入时做负数申报?
辜老师
2019 08/01 16:39
你确认待转销项税额的时候,在未开票收入那里申报 实际开票时候,在负数申报
84784996
2019 08/01 16:45
我5月㡳收到一笔工程款,对方至今未让开票,填写当月申报表时,用进项税额扺扣了部分待转销项税额,余下的部分待转销项税额已交税局,这样处理对吗?
辜老师
2019 08/01 16:47
是的,可以抵扣后缴纳的
84784996
2019 08/01 16:49
那么开票当月就不用交纳这笔税款了,是吗?
84784996
2019 08/01 16:53
老师,还在吗?
辜老师
2019 08/01 16:53
是的,开票当月不用在缴纳了
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