问题已解决

老师,我们是去年10月建的电脑账,当时有笔预付的材料款7500,会计做的分录是借应付7500贷银行,建账时这7500的票还没收回来,会计的账本上应付账款余额也在借方7500,但人家录期初余额时录入贷方余额7500,这么一来其实是对方欠发票,钱我们付清了,但录入贷方余额,我们又欠对方钱了,像这种录期初时借贷方向录反了的情况老师该咋处理

84785028| 提问时间:2019 08/01 23:09
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王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,一般情况下,现在做凭证进行调整处理,借:应付账款,7500元,贷;相关科目,7500元,再做借;预付账款,7500元,贷:相关科目,7500元。
2019 08/01 23:16
84785028
2019 08/01 23:19
当时是借应付贷银行,现在咋调老师,你写个完整的分录,我没懂老师意思,相关科目是啥
王雁鸣老师
2019 08/01 23:23
您好,原来的分录是借:应付账款,7500元,贷;银行存款,7500元,实际录入期初时,成了借;银行存款,7500元,贷:应付账款,7500元。现在做分录,借:应付账款,7500元,贷;银行存款,7500元,再做借;预付账款,7500元,贷:银行存款,7500元。
84785028
2019 08/01 23:24
麻烦老师写个完整的分录
王雁鸣老师
2019 08/01 23:24
您好,我写了上面的分录了。
84785028
2019 08/01 23:33
谢谢老师
王雁鸣老师
2019 08/01 23:34
您好,不客气,祝您学习进步,工作顺利,麻烦给个五星评价,老师回答您的问题将会更加用心,谢谢。
84785028
2019 08/01 23:38
但我在期初里只见了贷方应付账款余额7500没见银行借方7500,不知道她试算平衡怎么平的
王雁鸣老师
2019 08/01 23:40
您好,这种情况下,就要找出这个7500元的借方是放到什么科目了,再把上面分录里的银行存款换成这个科目,就行了。
84785028
2019 08/02 16:31
我查了老师看,这钱2018年5月付了一次31000后开回发票3850
84785028
2019 08/02 16:38
5月底开会发票38500,六月初付了7500尾款,所以建账前这笔账就付清了,之前会计不知咋回事期初又录了贷方7500,有关信息我发给老师了,这38500确实账上反应银行付了
84785028
2019 08/02 16:39
银行的期初是对的,包括7500和31000,这是咋回事老师
王雁鸣老师
2019 08/02 18:35
您好,这种情况,就是期初录错了,可能把那个7500元,录期初时,录入了利润分配。
84785028
2019 08/02 19:35
利润分配里也没有,这种情况该咋办
王雁鸣老师
2019 08/02 21:11
您好,那除了这个应付账款与期初不一样,还有哪个科目与期初不一样?您核对了吗?麻烦您再核对一遍,谢谢。
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