问题已解决
之前的会计没有交接,接手后发现公司账上的应收应付对不上,实际上已经付了无余额的应付款账上却挂着余额,还有应收款本无余额账上却还挂着余额,之前的会计是老板的亲戚,做的是手工账,老板比较信任所以没怎么对过账导致账比较乱,我一个新手现在不知道怎么处理,还请有经验的前辈指导一下,多谢了
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速问速答同学。首先你交接的时候你要核对清楚每一余额的数据是否正确,然后你再按他的余额建账,然后按规处理。
2019 08/02 12:02
84784958
2019 08/02 15:56
好的多谢老师的回复!请问下是直接按正确的余额建账就可以吗?还是得有证明材料才行
陈诗晗老师
2019 08/02 16:12
直接按正确的余额建帐处理。
然后处理一份说明让领导签字后你存档。