问题已解决

老师,我要预估8-12月印花税的话,是应该按照预估的8-12月的不含税收入乘以多少的百分比来算?比如,不含税收入乘以万分之三?

84784987| 提问时间:2019 08/02 17:17
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meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好购销的话 你要按购销不含税金额的万分之三来交纳 是的
2019 08/02 17:33
84784987
2019 08/02 17:50
老师,如果我预估不含税收入1000万,那印花税是不是就用1000万乘以0.03%来预估?
meizi老师
2019 08/02 17:59
你好 嗯是的 就这样计算 但是正常应该按合同金额来交纳 你们怎么是预估
84784987
2019 08/02 19:37
老师,我们税务专管员让我们预测8-12月份的税款。要预测增值税及附加税,个税,印花税,企业所得税这些。
84784987
2019 08/02 19:40
老师,您说的,正常的按照合同金额来缴纳,那么是不是合同金额是含税的,就用含税金额乘以万分之三;如果合同金额是不含税的,就用不含税金额乘以万分之三,老师是这样理解吗?
meizi老师
2019 08/02 20:46
嗯 是的 就是你这么理解的
84784987
2019 08/02 21:40
老师,购销合同一般按照含税金额签,还是不含税金额签呢?
meizi老师
2019 08/02 21:42
看双方约定,开票的话一般是含税金额!有的企业合同约定的是不含税。
84784987
2019 08/02 21:45
老师,一般签购销合同,不都是要开票么?那签含税金额的合同跟签不含税金额,有哪些不同?是哪种出的钱少,还是?
meizi老师
2019 08/03 10:25
你好 有的企业是客户不要求的情况下 可能不会开票的;印花税是双方都要缴纳 含税金额更大 肯定缴纳的更多
84784987
2019 08/03 11:15
老师,意思是,如果客户不要求开票,合同就按照不含税金额来签订吗?还有就是,印花税我们这边好像是按照季度来申报的。那么一个季度是3个月,这三个月期间,肯定有签订很多采购合同,还有销售合同。那么,我们这边在网上申报缴纳印花税的时候,该怎么申报,看合同签订日期吗,如果合同台账里面,合同签订的日期是在这三个月期间的话,就全部申报吗?还有就是,缴纳的话,是按照合同金额一次缴纳,还是按照这个合同的每次开票金额来缴纳?我们公司签订的采购和销售合同都需要申报缴纳吗?
meizi老师
2019 08/03 11:18
按你合同签订的金额一次性缴纳 是的 购销就是你的采购和销售金额一起来申报缴纳。如果没有合同的部分 你也要缴纳 看你当地是按含税还是不含税金额来交纳。到时你就把三个月的有合同的采购和销售金额合计+无合同的销售额含税或者不含税金额 一起来报就行
84784987
2019 08/03 11:24
老师,因为我们公司是商贸零售行业,购销合同如果三个月下来,肯定会很多,那么,如果我季度申报缴纳印花税的时候,如果有漏报的,而我又不知道漏报了的话,会怎么样?
meizi老师
2019 08/03 14:46
你好 漏报了的话 会产生少缴纳的印花税 到时会产生滞纳金 可能会罚款 所以上报的时候核实下金额再报
84784987
2019 08/03 14:51
老师,我问了一下我们公司的老会计,她说,她都是按照每次开票金额来申报缴纳印花税的。可是,老师,一个合同,可能开票不是一次性就按照合同金额开具,可能会分很多次开具发票,那么,按照开票金额来申报缴纳印花税的话,该怎么申报缴纳?我们公司好像是季度申报缴纳印花税。购销合同可能一个季度下来会有很多份合同。按照开票金额来申报缴纳,会不会有些繁琐,还会出现漏报的可能性呢?
meizi老师
2019 08/03 14:56
你好 所以税局要求是按你合同金额一次性来报的 而不是让你们按一个合同下面每次开票金额来报的;在没合同的情况下是按开票和不开票的销售额和采购进来的购进金额来交纳的;你们按开票金额的话会有漏报的可能的
84784987
2019 08/03 15:17
老师,您刚刚说的,在没合同的情况下是按开票和不开票的销售额和采购进来的购进金额来交纳的。这句话怎么理解呢?还有就是,因为我问了我们公司的老会计,她说她都是按照开票金额来申报缴纳印花税的,因为我是来接替她的工作,她要辞职了,那么,我后面在季度申报缴纳印花税的时候,该怎么申报缴纳呢?因为我们是商贸零售行业,我们的每个月新签订的购销合同很多,那如果按照每次开票金额来报,我很有可能报漏,毕竟我以前没自己报过印花税,也还不太熟悉该怎么申报缴纳印花税。老师,像这种情况,我该怎么处理呢?
meizi老师
2019 08/03 15:21
你好 你以后申报按照购和销合同金额的合计金额的万分之三缴纳印花税, 像你们合同多的情况下 自己做一个合同统计表 统计好合同金额 签订合同的次月就开始申报 这样就会避免漏报的情况。在没有合同的情况下 按你税局的要求口径来报;一般是按销售额的不含税(包括开票和不开票)以及采购购进的金额合计 有的税局会要求按含税来报。到时你自己问问你当地税局要求就行。
84784987
2019 08/03 15:56
老师,您说的,签订合同的次月就申报,但是我们这边,我问了一下之前的那个会计,她说我们公司印花税是季度申报缴纳的,那么,如果我们公司这个月签了新的购销合同,那我还是得等到季度的时候才申报缴纳吗?还有就是,老师您说的,没有合同的情况,是哪种情况呢?只有订单没有签订合同?还是?最后一个问题就是,我是接的那个会计的工作,她8月份就要辞职了,那么我下个季度申报缴纳印花税应该是要到国庆节放假上班才申报吧?她说她之前都是按照开票金额来申报缴纳,那么,等到国庆节放假回来要申报缴纳印花税的时候,我这边还需要去查看她之前有没有按照每一份合同的开票金额申报完吗?
meizi老师
2019 08/03 16:05
你好 那你们就按季度来报就行 把三个月的合计金额拿来报; 是的 季度完了一起报就行; 没有合同就是你跟对方客户发生了购销业务 会产生销售额或者购进金额 这样的情况一般税局会要求你按含税或者不含税金额来报; 下个季度申报是第三季度(7-9月) 是在10月申报就行。 是的 你最好是核实下之前是否缴足了印花税。你可以自己做一个统计表
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