问题已解决
请问 我在录凭证是已经有发票,科目借:进项。但是这张发票我过几个才需要抵扣。那抵扣之后也是借:进项吗?那不是重复了?
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速问速答你好,已经有发票的月份有认证抵扣?
2019 08/02 19:06
84784972
2019 08/02 19:53
暂时还没抵扣
邹老师
2019 08/02 20:27
你好,是取得发票,还没有认证的意思?
还是没有销项发票暂时没有抵扣的意思?
84784972
2019 08/02 20:31
是取得发票还没认证抵扣,但是在录凭证时候已经录了进项了
邹老师
2019 08/02 20:36
你好,还没有认证,那取得发票在录入凭证应当计入待认证进项税额
借;原材料等科目,应交税费——应交增值税(待认证进项税额),贷;银行存款等科目
之后认证抵扣的时候从待认证进项税额结转到进项税额,这样就不会导致进项税额重复入账的
借;应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应交税费——应交增值税(待认证进项税额)
84784972
2019 08/02 21:28
如果我直接做借材料采购,贷银行存款。这样可以吗?
邹老师
2019 08/02 21:30
你好,你单位是采用计划成本法核算?
而且你分录没有体现进项税额部分,这样是不对的
84784972
2019 08/02 21:34
我们采用实际核算法的呢。
84784972
2019 08/02 21:35
如果收到的是普通发票,可以直接做借材料采购,贷银行存款。这样可以吗
邹老师
2019 08/02 21:35
你好,实际成本法核算,是没有材料采购科目的
收到普通发票,这样做分录,借;原材料,贷; 银行存款等科目