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老师,一般纳税人公司七月份开票时不小心把一项开成3%的税率了,怎么办?

84785035| 提问时间:2019 08/04 10:38
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佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,你先看按照3%税率能申报吗?如果能先按照3申报,然后下月冲红,再按照正确开具发票申报
2019 08/04 10:44
84785035
2019 08/04 10:55
可以,3%是在简易计税里
84785035
2019 08/04 11:00
先这样申报,八月份冲掉重开正确的是吧?那购买方八月份是不是要进项税额转出,重给他们开的票重新认证?
佟老师
2019 08/04 11:01
是的,您的理解完全正确
84785035
2019 08/04 11:24
简易计税进项税额没抵扣完也要交税,我能不能就填在13%一栏里申报税,八月份再在13%一栏里冲掉?
佟老师
2019 08/04 11:43
简易计税不能抵扣进项税额的,没太明白你上面的意思
84785035
2019 08/04 12:21
是的,填3%一栏里要交税,就填在13%一栏里,八月份再冲掉行不?
佟老师
2019 08/04 13:47
但你要看你申报时是否能通过,因为你税控盘是3%开具发票的
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