问题已解决
我们公司是建筑劳务公司,收到甲方一笔工程款但还没给他们开票,老板说后面开,这内账和外账如何做?
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速问速答你好!可以先计入预收账款
2019 08/05 11:25
84784984
2019 08/05 11:28
工地上是一个月发两三千生活费,年底结清,这分录怎么做?年底又该如何做?
84784984
2019 08/05 11:29
可以做预付账款吗?
84784984
2019 08/05 11:29
没开发票的工程款
耿老师
2019 08/05 11:30
你好!按月正常申报工资,年底统一发放就可以,在应付职工薪酬科目下
84784984
2019 08/05 11:35
可以说下具体分录吗?
耿老师
2019 08/05 13:17
你好!你们正常人工费计入什么科目?
84784984
2019 08/05 13:18
我刚来建筑行业做会计,以前都交给代账公司的。
耿老师
2019 08/05 13:20
你好!之前的凭证看不到吗?主要是要前后一致
84784984
2019 08/05 13:24
看不到,我接手的是去年注册的新公司,没开过票
84784984
2019 08/05 13:25
今年才开始从这个公司走账
耿老师
2019 08/05 14:36
你好!借工程施工 贷 应付职工薪酬 这里是全额,发放 借 应付职工薪酬 贷 银行存款等 这里是实发
84784984
2019 08/05 14:42
我做的借其他应收款生活费某某,年底冲减其他应收款,借应付职工薪酬,贷其他应收款,银行存款,这样行不?老师
耿老师
2019 08/05 16:56
你好!存在风险,不是工资吗?不要通过其他科目核算