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服务业增值税进项税加计扣除10% 的账务处理。是每月计提,借:应交增值税-未交增值税 贷:其他收益 当前公司1-7月没有销项税,可以计提加计扣除额吗?还是等又销项税额了再计提

84785031| 提问时间:2019 08/05 17:03
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bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 实际抵减的时候写分录 借:应交税费——未交增值税 贷:其他收益 贷:银行存款 平时填写附表四就好了
2019 08/05 17:03
84785031
2019 08/05 17:11
也就是说财务账方面我暂时不用处理,每月上报的税表 附表四 要天上计提数?
bamboo老师
2019 08/05 17:51
是的 附表四先填写 实际抵减的时候才写分录
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