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上季度作废了一张代开的专票,这个季度到税务局大厅进行了抵减补开,申报时怎么处理?销售额为这张发票额,应缴税款为这张发票乘以3%,没预缴税款,怎么提现这张发票的税款是用上期作废的发票的税款相抵的。

84784950| 提问时间:2019 08/06 01:52
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借银存贷主营业务收入,应交税费 这个就可以,之前你应该做了一部借应交税费贷银存,正好抵扣
2019 08/06 04:57
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