问题已解决

老师,问一下,收到销售款,但没开票,账一直都挂在那里,怎么处理

84784957| 提问时间:2019 08/06 20:07
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凡凡老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,经济师
你好,可以按无票收入做账并申报的。
2019 08/06 20:08
84784957
2019 08/06 20:12
好多都是去年的,就挂在那里,没有做预收,就做应收账款的
84784957
2019 08/06 20:13
好多都是应收账款的贷方挂着,也不开票了
凡凡老师
2019 08/06 20:45
你好,你申报可以按未开票收入申报的。因为你们不可能一直挂应收,如果税务来检查的话也是会要你们做未开票收入申报的。你们申报了的话就可以对应结转收入的。
84784957
2019 08/06 20:50
具体怎么做分录和申报,没做过不知道
凡凡老师
2019 08/06 20:55
你好,跟开票的一样的做,你虽没有开票,但你可用单据说明发生了这笔业务吧,就依据这些单据做账, 借:应收账款(或银行存款,现金等) 贷:主营业务收入 应交税金 对一般纳税人而言:   假设某企业为一般纳税人,1月销售货物取得开票不含税收入20万,取得未开票不含税收入1万元(税率为16%)。该企业1月收入应当如何申报?   该企业应填写1月增值税申报表附表(一)未开具发票栏次申报。   因此,该企业取得未开票收入的1月申报表填写如下:
84784957
2019 08/06 21:04
好几十家企业
84784957
2019 08/06 21:05
都要这样做吗?
84784957
2019 08/06 21:05
都去年的
凡凡老师
2019 08/06 21:08
你好,按正规的都是要这样的,但是申报按合计数额一次申报即可。只是结转收入是要分开结转的。
84784957
2019 08/06 21:18
有三十几家企业
84784957
2019 08/06 21:20
全部加起来一起申报,那具体分录怎么写,一般纳税人
84784957
2019 08/06 21:20
收入怎么分开结转
84784957
2019 08/06 21:21
我平时做的主营业务收入也没分明细的呀
凡凡老师
2019 08/06 21:22
你好,就是借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税金 月末可以一并结转收入 借:主营业务收入 贷:本年利润
凡凡老师
2019 08/06 21:23
月末结转是可以一并结转贷,但是做收入冲应收账款是分开冲的。
84784957
2019 08/06 21:27
那我可以这样吗?借:应收账款―明细每家分出来写 贷:主营业务收入(金额全部加起) 应交税费―增值税―销项税额(全部金额加起) 这样可以吗?
凡凡老师
2019 08/06 21:29
你好,只要你们方便查账,这样也是可以的。如果对我的回答满意的话,麻烦给个五星好评。
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