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老师您好,我们公司以前没有建帐,现在要中途建帐,资产负债类科目都实际盘点数据初始化,这样期初余额就不平,因为各科目盘点的作为期初余额,至于如何取得已无从考证,请问老师,这些科目的对方科目要如何确认。
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速问速答您好,您是内账把,也就只能按先有的余额计入期初了,差额可以记入资本公积,这样不影响你能以后实际的利润
2019 08/06 23:28
老师您好,我们公司以前没有建帐,现在要中途建帐,资产负债类科目都实际盘点数据初始化,这样期初余额就不平,因为各科目盘点的作为期初余额,至于如何取得已无从考证,请问老师,这些科目的对方科目要如何确认。
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